首页 > 部门乡镇政府信息公开 > 政府工作部门 > 区审计局

浉河区审计局2022年工作总结及2023年工作谋划

发布时间:2023-01-05 08:32 信息来源:浉河区审计局 阅读次数:0 【字体: 分享到:

  2022年,我局在区委、区政府、区委审计委员会的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全区中心工作,认真履行审计监督职责,充分发挥审计维护经济秩序、服务领导决策、保护群众利益、促进廉政建设、保障经济社会持续健康发展的“免疫系统”作用。现将全年工作情况及2023年工作谋划报告如下:

  一、2022年工作开展情况

  (一)聚焦主责主业,履行监督职责

  2022年,我局共组织实施计划内审计项目14个,其中预算执行审计5个、经济责任审计5个、政府投资审计2个,专项审计调查1个,财政决算审计1个。截止目前,已完成12个,正在实施2个。区委政府交办审计项目40个,完成25个;完成上级审计机关交办审计项目9个;累计核减工程款2849.97万元,查出管理不规范资金616.56万元,促进增收节支143.93万元,提出建议36条。

  1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计、专项调查和专项资金审计。一是开展重大政策措施落实情况跟踪审计。紧扣区委区政府工作部署,围绕政策落实、项目落地、资金生效为目标,重点对灾后恢复重建、服务“三个一批”等项目开展跟踪审计,查出问题7个,提出建议8条,通过审计和督促整改,为服务我区经济社会发展和相关政策有效落实发挥了积极作用。二是开展专项调查审计。先后开展了被征地农民社会保障资金筹集使用情况、就业优先政策落实情况、医疗保险基金和“三医联动”、专项债券等4项专项调查审计,在审计过程中对相关部门以及重要事项进行了必要的延伸和追溯,并提出合理化的审计建议,确保惠民利民政策落地达效。三是细化专项资金审计。派出2名审计人员配合市局做好全市社区养老服务体系建设资金审计;按照省委、省政府“保交楼、稳民生”部署安排,启动“保交楼、稳民生”专项审计,此次专项审计浉河区(含南湾)涉及的楼盘有6个,保交住房2655套,专项借款资金2.59亿元,通过审计,促进浉河区房地产业良性循环,助力实现群众“安居梦”。

  2.扎实开展2021年度财政“同级审”工作。构建2022年度财政审计大格局,围绕财政资金提质增效加强审计监督,分别对区财政局、区粮食和物资储备中心、区住建局、区机关事务局、区退役军人事务局等5家部门进行预算执行情况审计,统筹开展了惠民一卡通、违规兴建楼堂管所等2项专项审计,进一步规范财政预算管理,提高财政资金使用绩效,推进落实过“紧日子”要求。8月21日,浉河区第六届人大常委会第四次会议集中听取了《2021年度预算执行和其他财政收支审计情况的工作报告》,区人大常委会和与会人员对审计工作报告给予充分肯定。

  3.有序推进领导干部经济责任审计。以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,完成了交通局局长汪志刚、供销社理事会主任唐瑞江等2名领导干部经济责任任中审计,对市场监督管理局原局长李西强、二中医院原院长刘彬开展了经济责任离任审计。同时,将十三里桥乡原党委书记经济责任审计、自然资源资产审计以及财政决算审计等统筹安排,目前该项目正在撰写审计报告初稿。五里墩办事处经责审计于11月10日进点,该项目刚开始实施。

  4.认真落实区委区政府交办工作。今年以来,我局积极发挥参谋助手作用,先后开展了生命阳光城项目征地拆迁成本审计、浉河南岸十三宗地指挥部办公经费审计、十八大街延伸段征地补偿情况审计、平桥区恒丰粮油有限公司集资情况审计、红房子食品项目征地清算审计等40项党委、政府交办的事项,目前已完成 25项,正在推进15项,为领导科学决策提供了第一手资料。

  5.加强重大项目审计监督力度。重点对浉河区2022年农村环境治理(环湖路)工程投资与决算审计、信阳市胜利路步行街核心商圈综合提升改造工程项目投资与决算审计、农村生活污水收集处理PPP项目、“百千工程”和“一河一策”工程、明鸡高速征地拆迁审计等项目进行跟踪审计,涉及资金18亿元。同时,还全力推进问题楼盘化解工作,开展了龙跃春天、双龙佳苑、丰华苑等问题楼盘项目征地补偿情况审计。截止目前,累计核减工程造价和投资款2849.97万元,出具审计专报24期,并得到区委区政府主要领导的批示。

  6.全面推进内部审计工作。为进一步提升全区各单位内部审计人员工作规范程度与专业能力水平,7月21日,我局组织召开2022年度内部审计统计工作培训会。全区80家具有内审职能的机关、事业单位、社会团体参会。通过培训进一步提高全区内审人员业务水平,发挥好内部审计作用。

  7.切实做好审计“后半篇文章”。今年以来,将审计整改事项分别在区委常委会、区政府常务会议、审计整改联席会等会议上向区委、区政府汇报,区委区政府主要领导亲自督办交办责任单位,提出具体工作建议,推动整改举措有力落实。截止目前,各级审计机关发现的337个问题,已整改323个,整改率达95.8%,向被审计单位提交审计意见78条,建立和完善各项规章制度42个,整改工作取得明显成效。

  (二)坚持立信立身立业,加强机关建设

  1.抓好队伍建设,提升干事创业激情。完善制度,今年重新修订了机关管理制度17项,业务管理制度10项,人手一册,确保各项工作、管理,有章可循,有据可依;开展业务培训,结合“能力作风建设年”活动,在积极参加审计署、省厅组织的审计业务培训基础上,充分利用“周四大学堂”这个平台,举办各类学习、培训18期,把学习成效转化为工作动力和能力提升;积极做好人才培养工作,今年新提拔副科级领导干部1名,副股级干部3名。

  2.抓好支部联建,助力乡村振兴。按照“支部联支部”活动要求,召开了专题动员会,制定了活动方案,并于4月21日顺利完成支委换届。截至目前,共开展专题学习32次,参观红色教育基地2处,主题党日活动11次,科级干部上党课3次、召开专题组织生活会1次。局机关党支部以解决群众“急难愁盼”问题为切入点,持续深化“我为群众办实事”实践活动,累计为袁冲村投入5万元、协调近185万元的乡村振兴工作经费、基础设施建设、民生保障等缺口资金,全力支持驻村人员开展驻村工作,巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴。

  3.抓好舆论导向,落实意识形态责任制。组织召开意识形态工作专题会2次、意识形态分析研判会2次、同时我们还加强对钉钉群的信息管控,落实“三审三校”制度,规范信息发布传播,已在各级各类媒体网站刊登信息96篇;落实谈心谈话制度,对科级干部及中层负责人开展谈心谈话共计 25人次。

  4.抓实作风建设,促进廉政勤政。扎实开展了干部纪律作风自查自纠专项行动、“7·20特大暴雨”以案促改警示教育、年轻干部警示教育工作,查摆剖析问题41条;严格实行“审前承诺、审中座谈、审后回访”的廉政建设管理方式,对派出审计组执行中央八项规定、廉洁自律情况进行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。

  (三)服务中心大局,落实决策部署

  1.对标落实党领导审计工作的要求。提请召开了区委审计委员会第四次、第五次会议,会议审议通过了《2022年审计项目计划》《浉河区“十四五”审计工作发展规划》等文件,研究部署了全区审计工作。同时,严格执行重大事项请示报告制度,向区委审计委员会、区委、区政府报送各类请示、报告和信息等50余份,为区委、区政府提供决策参考依据,当好“参谋助手”,彰显审计职能。

  2.积极选派干部职工参加上级部门工作。我局先后派出23人(次)配合省、市、区巡视巡察和上级审计机关审计工作,主要参加了地方商业银行审计、社区养老服务体系审计、省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴审计、信阳申信集团国有企业审计等项目,在任务紧人员少的情况下,依然保证每个项目都安排至少1名审计同志直接参加,保质保量完成任务。

  3.做好新冠肺炎疫情防控工作。组织志愿者260人(次)参加“三无小区”疫情值守以及春茶防疫工作,参与结对小区7轮全员核酸检测工作;由3名科级干部带队在吴家店镇312国道健康服务点,冒酷暑、顶严寒,全力守护抗疫卡点安全,展现了审计队伍迎难而上、勇挑重担的良好精神风貌。

  4.倾力优化营商环境护航企业发展。一是将全区营商环境建设融入常态化的审计监督中,促进营商环境持续优化。二是局主要领导、包联人员多次深入企业走访调研,及时发放《浉河区支持企业发展惠企政策汇编》等政策读本,认真倾听企业家畅谈发展思路、远期规划及当前亟需破解的“瓶径”,并做好记录上报助企办和优化营商办,跟进问题解决进度。

  二、存在的问题及困难

  当前我局存在的主要问题和困难具体表现在:一是审计人员少,人少事多任务重的矛盾比较突出;二是现有审计人员的业务水平还不能适应新时代审计工作高质量发展要求。

  三、2023年工作安排

  (一)基本思路。以党的二十大精神、以及省第十一次党代会和市、区第六次党代会精神为指引,聚焦聚力重大政策落实、乡村振兴、保障和改善民生等重点工作,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,为浉河区经济社会发展贡献审计力量。

  (二)工作目标。围绕“政策跟踪、财政预算执行、经济责任审计、投资审计”四大主线,统筹推进各类审计项目,确保既定目标发挥引领作用、重点任务有效落实、保障措施同步跟进,有步骤有计划有效果地推进审计全覆盖。

  (三)初步安排。

  1.年度计划预安排。围绕保运转,继续做好财政同级审,助力财政收支开源节流(2--5月);围绕民生热点,开展对肛肠医院、眼科医院、五星办事处卫生院、东双河卫生院的年度财务收支审计,严肃查处乱收费、过度治疗等加重人民群众负担的问题,切实维护群众利益(6--9月);围绕规范权利运行,开展对柳林乡、浉河港、金牛山办事处、农业农村局主要负责人的经济责任任中审计(7--12月);围绕防范化解金融风险,开展对金牛投融公司、水投公司资产负债损益情况审计(8--10月);围绕重点项目建设,开展政府投资重点项目跟踪审计(3-12月);围绕上级审计机关及区委区政府的重点工作安排开展审计(1-12月)。

  2.继续做好审计整改“后半篇文章”。要进一步加大跟踪检查力度,坚持边审计边整改边落实,及时发现问题、交办问题、解决问题,确保审计效果落到实处。

  3.培育打造优秀审计项目。围绕区委、区政府安排的乡村振兴、优化营商环境、城乡人居环境整治等中心工作开展优秀审计项目。

  4.进一步加强队伍建设。强化自身队伍建设,开展审计培训,努力打造一支业务精、作风硬、素质高的审计队伍。

扫一扫在手机打开当前页